問題已解決
問一下一般納稅人現(xiàn)在紅沖了一張去年的專票(發(fā)票開錯了),這會兒開具了紅字發(fā)票,進(jìn)項稅額怎么轉(zhuǎn)出,是下個月報稅的時候直接在增值稅附表里填寫轉(zhuǎn)出嗎?



,是下個月報稅的時候直接在增值稅附表里填寫轉(zhuǎn)出
07/16 11:40

84784949 

07/16 11:41
轉(zhuǎn)出的這一部分稅額是不是下個月申報的時候需要補稅?

家權(quán)老師 

07/16 11:43
是的,本月紅沖,下月申報轉(zhuǎn)出就行
