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問題已解決

2018年3月份才發現去年年底增值稅申報錯了,然后更正申報補交了1026.51的增值稅,以及附加稅,3月份的時候我這個分錄該怎么做才對呢?

84784961| 提問時間:2018 07/28 17:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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何老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
1、補計增值稅時 借:以前年度損益調整-補繳增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅 2、交納增值稅時 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整-補繳增值稅
2018 07/28 17:09
84784961
2018 07/28 17:11
老師,我之前做的分錄是,借應交稅費1026.51貸營業外收入~減免稅費1026.51這個要怎么處理?
何老師
2018 07/28 17:11
附加稅 1、補計時 借:以前年度損益調整-補繳附加稅 貸:應交稅費-應交城建稅等附加稅 2、交納時 借:應交稅費-應交應交城建稅等附加稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整-補繳附加稅
84784961
2018 07/28 17:17
老師,我追問的那個問題怎么處理才好
何老師
2018 07/28 17:23
做一個一樣的分錄,但是金額是負的,把它沖掉,再重新按照正確的做一遍
84784961
2018 07/28 17:25
這個分錄不是已經影響了到了損益嗎?如果結合以前年度損益調整,該如何把這個增值稅的分錄做出來呢?
84784961
2018 07/28 17:26
還是按照老師上面所寫的那樣?先沖掉再補交?
何老師
2018 07/28 17:30
對,先沖掉,然后按照我上面寫的分錄,在做一遍。如果還沒交補交的稅款,先交上稅款,在進行會計處理
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