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問題已解決
老師,我想問下其他應(yīng)付款記重復(fù)了怎么沖賬,我直接做借:其他應(yīng)付款,貸:本年利潤(rùn) 可以嗎?因?yàn)橘M(fèi)用每月底是直接轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)的,對(duì)嗎?



你好,應(yīng)當(dāng)是做之前相反分錄沖賬,而不是直接計(jì)入本年利潤(rùn)的
2018 10/15 15:17

84784968 

2018 10/15 15:22
原來是直接借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金,轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在就沒辦法再轉(zhuǎn)了

鄒老師 

2018 10/15 15:24
你好,你意思是錯(cuò)誤分錄是借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金
需要調(diào)整到 正確分錄 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款?
