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老師,我公司是做快遞的一般納稅人,8月份的時候老板自己錯開了一張百分之三的普通發票,在9月份開了紅字發票。現在增值稅申報表中的附表三中第六行第五列沒法填了,它必須要小于第一列,但是實際情況又不存在本期扣除額。要是填了數字的話又和附表一的11列對不上了,求解!



如果當月沒有收入,只有這一張負數發票,你要去稅務大廳申報增值稅,自己電腦申報系統申報不了。
2018 10/24 05:22

老師,我公司是做快遞的一般納稅人,8月份的時候老板自己錯開了一張百分之三的普通發票,在9月份開了紅字發票。現在增值稅申報表中的附表三中第六行第五列沒法填了,它必須要小于第一列,但是實際情況又不存在本期扣除額。要是填了數字的話又和附表一的11列對不上了,求解!
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