問題已解決
老師,請問我是供應商,上個月多開了一張增值稅專用發票,并且對方已經認證,我這個月怎么做紅沖呀



你好,先讓購貨方開紅字發票信息表,審核通過后你再開具紅字發票
2018 10/24 15:27

84784974 

2018 10/24 15:32
這審核通過了對方就會告訴我信息表的編號我才能在系統里直接開具紅字發票是嗎,老師

彩麗老師 

2018 10/24 15:33
是的,你的思路是正確的。

84784974 

2018 10/24 15:40
老師,這樣操作就算完事了嗎,還用去稅務局大廳嗎

84784974 

2018 10/24 15:42
老師,如果對方沒有抵扣認證,是不是就是我這邊直接填寫紅字發票信息表,然后直接導入開具紅字發票就可以了吧

彩麗老師 

2018 10/24 16:05
是的,不用去稅務局大廳。
如果對方沒有抵扣認證,由銷售方直接填寫紅字發票信息表,然后直接導入開具紅字發票就可以了

84784974 

2018 10/24 16:16
哦(⊙o⊙)哦,好的,謝謝彩麗老師

彩麗老師 

2018 10/24 17:08
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
