問題已解決
如果暫估入庫商品200件10000元,實際開票200件9000元,怎么沖暫估啊



先紅沖原來分錄,再正確藍字分錄。
2018 10/25 11:17

84785033 

2018 10/25 11:18
沒明白

文文老師 

2018 10/25 11:20
原來的暫估分錄是什么樣的?

84785033 

2018 10/25 11:23
就是借庫存商品-商品10000 貸應付賬款~暫估10000

84785033 

2018 10/25 11:25
按原分錄沖回以后,庫存商品數量為零了,金額貸方還有余額啊

文文老師 

2018 10/25 11:35
原分錄沖回以后,庫存商品數量為零了,金額貸方還有余額,這個余額是領用庫存造成的。不用管,再做筆分錄:
借庫存商品-商品 900 貸應付賬款-供應商 900

84785033 

2018 10/25 11:45
那不就應付賬款又欠了

文文老師 

2018 10/25 11:53
原來貸:應付賬款~暫估10000 沖回 借:應付賬款~暫估10000 歸零了。
貸:應付賬款~供應商 9000 余額應該是9000元。
