問題已解決
收到航天服務費280,可以全額抵扣的,要怎么記賬?



借管理費用--辦公費貸銀行存款或庫存現金
以后實際需要抵減稅款的時候,借應交稅費--應交增值稅(減免稅款)借管理費用--辦公費負數。
2018 11/02 14:49

84785015 

2018 11/02 15:14
老師,為什么抵減的時候,借管理費用-辦公費負數,而不是記在貸方?

文老師 

2018 11/02 15:41
因為損益類科目沖減的時候,應該用他本身的方向的負數,因為利潤表自動生成的時候,取數只去管理費用的借方金額,貸方的話,取數取不到,就會導致報表出錯,其他科目比如沖減收入要貸方負數,沖減成本和財務費用,銷售費用也是一樣的道理,應該用借方負數。
