問題已解決
工資多計提了如何做賬務處理?



你好,做沖銷分錄就是了
借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2018 12/18 19:23

84785020 

2018 12/18 19:25
一般計提下月工資都是按照當月實際發放的工資作為計提額的是嗎

鄒老師 

2018 12/18 19:28
你好,是根據當月應付工資金額計提

84785020 

2018 12/18 19:46
多計提是在下月按照實際應發工資差額沖減當月管理費用或制造費用嗎?

鄒老師 

2018 12/18 19:49
你好,多計提了就 做相反分錄沖銷

84785020 

2018 12/18 19:50
我知道啊,確認這分錄下個月做嗎?下個月做的話當月不是增加成本了?

鄒老師 

2018 12/18 19:51
你好,是下個月做,只有到下個月才知道之前月份是少計提了,還是多計提了
少計提補計提就會增加費用或成本,多計提沖銷,就會減少下個月的成本或者費用
