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老師您好!我司有兩張進項發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方虛開,但已抵扣,稅局要求進項轉(zhuǎn)出及補交進項抵扣的稅額。會計分錄如何做?請老師解答,謝謝!



借原材料,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018 12/26 20:09

老師您好!我司有兩張進項發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方虛開,但已抵扣,稅局要求進項轉(zhuǎn)出及補交進項抵扣的稅額。會計分錄如何做?請老師解答,謝謝!
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