問題已解決
現在1年底,進銷項年累計金額一次結轉清零,在最后12月有進項沒有銷項情況下,是結轉到應交稅費-留底進項稅額嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項(年累計數) 進項轉出(年累計數) 進項留底(認證未抵扣金額)貸:轉出未交增值稅(年累計數) 應交增值稅-進項(年累計數) 這樣做可以嗎



您好,將留抵的金額留在進項稅額,把其他明細科目結轉為0
2019 01/11 12:27

84784956 

2019 01/11 12:40
在結轉進項稅額時候,只結轉已經抵扣的進項,未抵扣的不做結轉對嗎,我這樣理解對嗎

吳月柳 

2019 01/11 17:34
對的,理解正確,抵扣的才做結轉
