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我司進項發票是每個月根據銷項認證抵扣,收到進項票后是不是應該先計入”應交稅費——待認證進項稅額”認證當期需要抵扣的發票時再從“應交稅費——待認證進項稅額”轉入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”?



你好!是的。就是這樣做。
2019 02/25 10:13

我司進項發票是每個月根據銷項認證抵扣,收到進項票后是不是應該先計入”應交稅費——待認證進項稅額”認證當期需要抵扣的發票時再從“應交稅費——待認證進項稅額”轉入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”?
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