問題已解決
老師,減免的增值稅怎么處理?是直接用紅字沖銷之前計提的?還是在應交稅費下專門設置一個科目來核算減免的?



你好!你是什么業(yè)務要減免
2019 02/28 14:45

84784989 

2019 02/28 14:50
季度銷售額不足9萬,所以免掉了增值稅。但是之前在確認收入時計提了

宋生老師 

2019 02/28 14:51
您好!你借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入

84784989 

2019 02/28 14:55
小規(guī)模納稅人也這樣處理嗎。

宋生老師 

2019 02/28 14:58
你好!是的也這樣處理。
