問題已解決
前期已銷售,但沒有開發票,做了未開票收入。 但后期客戶需要發票,給客戶開了發票,那么開了發票后的銷項怎么處理?



您開發票的當月,應該還需要沖減一筆未開票收入,要不然您不是重復確認收入了嗎
2019 03/28 12:58

84785040 

2019 03/28 13:06
不太懂,能編下分錄嗎

文老師 

2019 03/28 13:11
你能開票了,是借應收賬款貸主營業務收入銷項稅額
以前沒有開發票,確認未開票收入的時候,借應收賬款貸主營業務收入——未開票收入銷項稅額,現在開票了,就需要把以前這筆未開票的紅沖了,所以是應收賬款負數貸主營業務收入——未開票收入負數銷項稅額負數,這樣實際業務就是開票收入和未開票收入的明細科目一增一減,其他的都對沖了

84785040 

2019 03/28 13:28
然后再編一筆現在開票的分錄是嗎?借,應收,貸,收入,銷項稅額

文老師 

2019 03/28 20:01
是的,只是主營業務收入的不一樣明細
