問題已解決
老師,年度匯算清繳的時候形成的遞延所得稅資產分錄怎么做的?



借:遞延所得稅資產
貸:所得稅費用
2019 04/13 19:44

84785012 

2019 04/13 20:00
老師,這是不是表示第二年或者以后年度產生的企業所得稅就不用繳納呢?產生企業所得稅的時候分錄怎么做呢?

陳詩晗老師 

2019 04/13 20:28
這第二年第三年根據實際情況而定。在這一塊兒單項業務是不用的。
借:所得稅費用
貸:應交稅費-所得稅

84785012 

2019 04/13 21:02
老師,單項業務不用的是指什么?

陳詩晗老師 

2019 04/13 21:06
就是形成你這個遞延所得稅的這個業務,不會
