問題已解決
實際發放的上月工資,而賬里做的是當月的,我該怎樣調成一致,較少簽字程序!



當月的工資可以先計提,下??發放后,比對計提與發放的差額,結轉差異!
2019 04/15 11:43

84785037 

2019 04/15 11:44
老師可以講解的詳細點嗎?

希老師 

2019 04/15 12:03
計提時:
借:主營業務成本
貸:應付職工薪酬
支付時:
借:應付職工薪酬
貸銀行存款
結轉時:
借:應付職工薪酬(計提與發放差額)
貸:主營業務成本額(計提與發放差額)(多計提按計提分錄負數顯示,少計提按計提分錄正數表示)
