問題已解決
幼兒園支付給給老師的伙食費,計提的時候怎么做賬



你好 做福利費 借方主營業務成本或者費用貸方應付職工薪酬
2019 04/22 10:42

84784949 

2019 04/22 10:46
我看他做的是借,主營業務成本,貸應付賬款

84784949 

2019 04/22 10:47
那收到發票之后呢,或者后期如果沒有收到計提這筆成本的發票,而只有收據的話怎么處理?

meizi老師 

2019 04/22 10:47
你好 如果是你單位承擔支付的話 這樣做需要走應付職工薪酬體現
