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計入工程施工的業務招待費,在企業所得稅匯算清繳時需要納稅調增嗎?



你好!
需要的
2019 05/05 11:23

84785038 

2019 05/05 11:26
比如說利潤表是虧損的,計入工程施工的業務招待費填入企業所得稅匯算清繳中的期間費用納稅調整明細表之后,納稅調整后的利潤和利潤表中的利潤還有第四季度企業所得稅的利潤對不上,請問這一點該如何處理呢?

蔣飛老師 

2019 05/05 11:48
你好!
這是正常的稅務與會計的差異,不用調整的

計入工程施工的業務招待費,在企業所得稅匯算清繳時需要納稅調增嗎?
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