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老師,進項稅加計抵減,本月進項大于銷項,那加計抵減的10%要放到應交稅費-應交增值稅-加計抵減進項稅額里嗎?分錄怎么做?



不處理你們需要實際交增值稅的時候抵減的再處理
2019 05/14 15:58

84785041 

2019 05/14 16:00
好的

maize老師 

2019 05/15 08:45
你月末的時候結轉借轉出未交增值稅 貸未交增值稅,次月需要交稅的時候做借未交增值稅 貸銀行 其他收益或者是營業外收入

老師,進項稅加計抵減,本月進項大于銷項,那加計抵減的10%要放到應交稅費-應交增值稅-加計抵減進項稅額里嗎?分錄怎么做?
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