問題已解決
老師,我公司要廢業,應收賬款貸方咱100萬,不想開發票了,怎么平賬? 貸方有100萬



你好,你需要做無票收入處理
2019 05/15 15:27

84784951 

2019 05/15 15:28
具體怎么做

鄒老師 

2019 05/15 15:28
你好
借;應收賬款,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅

84784951 

2019 05/15 15:31
那不跟開發票一樣嗎?

鄒老師 

2019 05/15 15:32
你好,是的,分錄是一樣的,只是沒有開具發票而已

84784951 

2019 05/15 15:35
有不上稅的招嗎?

鄒老師 

2019 05/15 15:36
你好,這個是需要按規定 計算繳納稅款的

84784951 

2019 05/15 15:41
應付賬款借方有余額,轉成預付賬款,能做個收據,就說把錢收回來了,把賬平了嗎

鄒老師 

2019 05/15 15:42
你好,應付賬款借方有余額,轉成預付賬款只需要做這個分錄就是了
借;預付賬款
貸應付賬款

84784951 

2019 05/15 15:47
我們這不是要廢業嗎,盡量想把這些科目都歸零

鄒老師 

2019 05/15 15:48
你好,如果需要歸零,就需要把這個款項收回才是的
