問題已解決
老師,業務招待費只能稅前扣除60%,剩下的40%可以結轉到以后年度扣除嗎?在沒有超出銷售收入0.005的情況下



不能結轉到以后年度扣除,招待費是不能結轉的
2019 05/15 15:31

84785039 

2019 05/15 15:37
那老師,是不是業務招待費基本上都要調增應納稅額?交企業所得稅

maize老師 

2019 05/15 15:42
是的,這個需要調之后看你們有沒利潤,有就需要交

84785039 

2019 05/15 15:43
老師,那調增部分交的企業所得稅,會計分錄怎么做??

maize老師 

2019 05/15 15:45
計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。
補交稅款時
借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款

84785039 

2019 05/15 15:46
好的,這樣

maize老師 

2019 05/15 17:19
滿意請給五星好評,謝謝
