問題已解決
老師,我們是采用預收款的形式經營的建筑企業,收到預收款的時候就給客戶開了發票。后期每個月根據工程量確認收入。我這樣做對嗎 1:收到預收款,開票(或者以后都不開票) 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費—應交增值稅(銷項) 2:根據工程量確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 同時:借:主營業務成本 貸:庫存商品



你好!常理上來說也不能說你做的分錄不行。老師建議你到學堂學習一下建筑業的實操課程,可能對你會有較大幫助。
2019 05/31 09:14

老師,我們是采用預收款的形式經營的建筑企業,收到預收款的時候就給客戶開了發票。后期每個月根據工程量確認收入。我這樣做對嗎 1:收到預收款,開票(或者以后都不開票) 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費—應交增值稅(銷項) 2:根據工程量確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 同時:借:主營業務成本 貸:庫存商品
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容