問題已解決
公司5月采購辦公用品,款付了,貨也到了,發票6月才到,應該怎么做賬呢



您好
借:預付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用——辦公費
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貸:預付賬款
2019 06/11 09:06

84785012 

2019 06/11 09:07
能把六月的票做到五月嗎?

bamboo老師 

2019 06/11 09:10
正常的應該6月收到的發票 帳在六月體現
您要想省事 也可以做到5月 然后把收到發票后 把發票附在5月的憑證后

84785012 

2019 06/11 09:11
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2019 06/11 09:12
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
