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請教下,年末我的事業(yè)結(jié)余是負數(shù),決算要求結(jié)余不能填負數(shù),讓我調(diào)賬把負數(shù)做到其他應(yīng)收款,以后就用往來科目了,請問要怎么調(diào)



你好,可以調(diào)整到其他應(yīng)收其他應(yīng)付款
2019 06/18 09:51

請教下,年末我的事業(yè)結(jié)余是負數(shù),決算要求結(jié)余不能填負數(shù),讓我調(diào)賬把負數(shù)做到其他應(yīng)收款,以后就用往來科目了,請問要怎么調(diào)
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