問題已解決
老師,請問應交增值稅科目余額月末結轉到未交增值稅,需要先把進項、銷項余額轉出嗎?



月末未結轉到未交增值稅,年底12月末可以一次性結轉,進項稅與銷項稅余額都是需要結轉的
2019 06/18 13:38

84785043 

2019 06/18 13:40
老師,麻煩寫下會計分錄哈,謝謝

江老師 

2019 06/18 13:53
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)
二、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
