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老師,你好!公司五月份收到一張進項發票,公司名稱開錯了,但是認證抵扣了。六月銷方開了一張紅字發票和藍字發票給我,藍字發票我又認證了。今天我申報增值稅的時候做了進項稅額轉出,我朋友說這種做法不對,銷方開紅字發票時應該先由我方填紅字發票信息表,銷方通過紅字發票信息表號碼才能開紅字發票。現在不知道怎么處理啦?



您好,那就先認證抵扣,之后貴方再提交開具紅字發票信息表,給對方,對方再重新開具紅字發票處理吧。
2019 07/09 11:51

老師,你好!公司五月份收到一張進項發票,公司名稱開錯了,但是認證抵扣了。六月銷方開了一張紅字發票和藍字發票給我,藍字發票我又認證了。今天我申報增值稅的時候做了進項稅額轉出,我朋友說這種做法不對,銷方開紅字發票時應該先由我方填紅字發票信息表,銷方通過紅字發票信息表號碼才能開紅字發票。現在不知道怎么處理啦?
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