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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我前幾個月收到專票了,我忘記做賬了,因?yàn)槲疫€沒有認(rèn)證,7月份可以做回會計(jì)分錄嗎,因?yàn)橐恢倍紱]有銷項(xiàng)票,所以我不想認(rèn)證先



你好!可以的。補(bǔ)充計(jì)入就可以;了。
2019 07/23 17:21

84784958 

2019 07/23 17:22
發(fā)票第三聯(lián)是不是要貼在這個記賬憑證的后面

宋生老師 

2019 07/23 17:24
你好!發(fā)票聯(lián)要貼在后面。

84784958 

2019 07/23 17:25
如果入了固定資產(chǎn),那么是不是要做卡片的,但是我的固定資產(chǎn)卡片不知道在哪里的

宋生老師 

2019 07/23 17:27
你好!其實(shí)如果你軟件上不會使用也可以不用做卡片,每個月手動做憑證計(jì)提折舊就可以

84784958 

2019 07/23 17:29
那么是3月份的賬,我現(xiàn)在反結(jié)賬,是外賬的,有沒有影響的

宋生老師 

2019 07/23 17:30
你好!你反結(jié)賬是為了做什么?修改什么

84784958 

2019 07/23 17:31
走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面去了 沒有走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去

宋生老師 

2019 07/23 17:32
你好!這個沒有影響的了。可以去改
