問題已解決
請問老師,我4月份的工資做的分錄是, 計提4月份工資:借:管理費用 260619.05 計提4月份工資:貸:應付職工薪酬 260649.05 發放4月份工資:借:應付職工薪酬 260649.05 扣職工社保:借:其他應付款_社保_個人部分 4020.08 扣個稅:貸:應交稅費_個人所得稅 139.71 實際交的個稅是:79.25元,工資表多扣了員工60.46元,該怎么處理。謝謝!



借應交稅費139.71-79.25
貸應付職工薪酬
發給職工借應付職工薪酬貸銀存
2019 08/29 15:43

84784969 

2019 08/29 15:53
我也這樣做了,如果這樣做的話,最后的應付職工薪酬是260558.59,而管理費用依然是260619.05 那管理費用跟應付職工薪酬就不等,怎么處理

郭老師 

2019 08/29 15:57
不對,你這個理解不對吧,你這是相當于工資多扣了個稅,
你發下去給職工一樣也是管理費用
