問題已解決
上個月做的暫估入庫商品,本月收到專票。怎么做賬?



借庫存商品,進項,貸應付賬款
借應付賬款貸庫存商品
2019 08/30 09:13

84784986 

2019 08/30 09:27
是先紅沖上個月的分錄嗎?然后收到發票做兩筆分錄?

郭老師 

2019 08/30 09:33
我寫的第一個是做收到發票的
第二個是紅沖之前的暫估

84784986 

2019 08/30 09:37
暫估入庫時:借:庫存商品 貸:暫估入庫
收到專票時紅沖暫估入庫分錄,然后再另做2筆分錄:
借庫存商品,進項,貸應付賬款
借應付賬款貸庫存商品???

郭老師 

2019 08/30 09:40
借應付貸庫存商品這個就是紅沖的分錄
我給你寫的分錄是完整的

84784986 

2019 08/30 09:51
老師這個紅沖的分錄:反方向不需用紅字表示,用藍字。

郭老師 

2019 08/30 09:53
不需要的
你如果借庫存商品負數貸應付賬款負數
這個采用到負數
做相反的分錄就是紅沖了
