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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年收到好幾張費(fèi)用報(bào)銷的專用發(fā)票,以抵扣,但未做賬,今年該,怎么補(bǔ)做分錄。



借:以前年度損益調(diào)整
貸:對(duì)應(yīng)科目
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2019 09/09 11:50

84784951 

2019 09/09 12:00
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做才是平的期末不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

軼塵老師 

2019 09/09 12:01
借:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:對(duì)應(yīng)科目
