問題已解決
我是事業(yè)單位的新會(huì)計(jì),往年原來的會(huì)計(jì)收到企業(yè)多開的發(fā)票進(jìn)行掛賬,“借:待償債凈資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款”。虛增了賬上負(fù)債,現(xiàn)在想沖銷掉,請(qǐng)問老師如何處理?



你這個(gè)待清償凈資產(chǎn)是什么原因?qū)е碌模?/div>
2019 12/04 15:42


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新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,事業(yè)單位在收到往年退款如何做賬務(wù)處理?
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原來是企業(yè),現(xiàn)在改制成事業(yè)單位 原來只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 現(xiàn)在要做財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)計(jì) 那么原來的科目怎么銜接到新的科目呢
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老師你好
我是一名事業(yè)單位的會(huì)計(jì),我單位其他應(yīng)付款掛賬年限長達(dá)14年,因發(fā)票未收回,現(xiàn)在怎么處理
。
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老師,我想咨詢一下,新政府會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位,收到往年的社**回然后直接抵扣往年未交的社保,應(yīng)該怎么做分錄呢?
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事業(yè)單位收到往年退款如何做賬務(wù)處理?
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