問題已解決
老師好,退稅的問題咨詢一下。我們是生產企業,上個月出口了。但是這個月給退回來了,質量不合格,對方沒有打款。貨物稅率13%,退稅率也是13%,上個月只確認了收入,其他什么都沒做,這個月我紅沖了收入,退稅網上怎么操作呢? 外匯網上需要操作嗎?還有退回貨物時,有個海關進口增值稅,是可以抵扣的嗎?還有退回貨物時,有個海關進口增值稅,是可以抵扣的嗎?退貨的這種,稅務局會查嗎,我需要把相關單據準備好嗎?



你好同學
不用擔心 不會查的,你將資料準備好,查就查,多 數查不到的
退稅網上你已經 紅沖就沒事了。
2019 12/16 09:43

84784984 

2019 12/16 09:52
需要再出口退稅系統錄入退運證明嗎?

何江何老師 

2019 12/16 09:54
需要的同學,這個要錄入

84784984 

2019 12/16 10:02
也就是說,我需要錄入退運證明,然后拿上申報的電子數據去稅務局。這個是在征期弄呢還是現在就可以?之前開的電子發票需要紅沖嗎

何江何老師 

2019 12/16 10:06
同學,現在就過去,同學,電子發票你要紅沖的。你不是沖了嗎?

84784984 

2019 12/16 10:23
老師,怎么知道我這是退貨的還是進口的呢?就是說我這批貨被退回來了,退回來是按退貨處理還是按進口處理?

何江何老師 

2019 12/16 10:24
同學,退貨的這部分你要單獨去審批的,就是你做完賬拿這些單據去海關申請退貨就可以了
