當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
查賬發(fā)現(xiàn)去年的發(fā)票做到今年的費(fèi)用賬里了,這屬于跨期發(fā)票嗎?這個(gè)該怎么做?明年年報(bào)匯算清繳的時(shí)候調(diào)增可以嗎



你好,去年沒(méi)有稅前扣除是嗎。
2019 12/17 17:16

84785014 

2019 12/17 17:16
怎么叫稅前扣除?

郭老師 

2019 12/17 17:19
就是抵扣的增值稅。

84785014 

2019 12/17 17:20
沒(méi)有,這幾個(gè)都是普通發(fā)票。

郭老師 

2019 12/17 17:21
就是抵扣所得稅,我說(shuō)錯(cuò)了剛才。

84785014 

2019 12/17 17:23
沒(méi)有,這幾個(gè)發(fā)票,去年就沒(méi)做賬,也沒(méi)有抵扣,做到今年的賬里了。

郭老師 

2019 12/17 17:27
做到今年的帳里可以抵扣今年的所得稅。

84785014 

2019 12/17 17:28
那這個(gè)屬于跨期發(fā)票嗎?因?yàn)檫@個(gè)是招待票,匯算清繳的時(shí)候肯定是要調(diào)增的,這樣行嗎

郭老師 

2019 12/17 17:30
你好,可以的,屬于跨期。

84785014 

2019 12/17 17:32
我說(shuō)一下,我的理解,麻煩老師看一下,是不是跨期發(fā)票,不管是不是屬于需要調(diào)增的部分,都應(yīng)該在匯算清繳里調(diào)增???

郭老師 

2019 12/17 17:34
屬于跨年的發(fā)票。

郭老師 

2019 12/17 17:34
超過(guò)的部分需要匯算清繳調(diào)增。

84785014 

2019 12/17 17:34
老師是不是看錯(cuò)問(wèn)題了,我說(shuō)一下,我的理解,麻煩老師看一下,是不是跨期的費(fèi)用發(fā)票,不管是不是屬于需要調(diào)增的部分,都應(yīng)該在匯算清繳里調(diào)增???

郭老師 

2019 12/17 17:37
跨期是什么意思。

郭老師 

2019 12/17 17:37
你說(shuō)的期是什么,是不是年
