問題已解決
老師,你好,請問一下如果以前年度導致應交稅費下很多明細科目有余額已經無法查明原因要怎么調整?預收賬款長期掛帳可以直接用現金沖平嘛??



應交稅費除增值稅以外的,應該是沒有計提的,您可以做補計提,借以前你年度損益調整貸應交稅費,增值稅的話,最好是和增值稅申報表核對一下,要調整的話也需要有調整的依據的。預收賬款的您是實際銷售了以后沒有開票的嗎,那最好是做收入,直接現金沖的話,不是太合適
2020 02/25 14:11

老師,你好,請問一下如果以前年度導致應交稅費下很多明細科目有余額已經無法查明原因要怎么調整?預收賬款長期掛帳可以直接用現金沖平嘛??
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