問題已解決
老師,應交稅費的底下科目這幾個明細都有余額,要怎么調整或者沖平呢



你好,同學
如果未來不繳納的話,可以調整到營業外收支科目
2024 04/29 15:39

84785038 

2024 04/29 15:50
老師,當時1至6月份的稅金已經繳納了呢,所以要怎么調整

冉老師 

2024 04/29 15:53
比如現在貸方余額,實際沒有
借應交稅費
貸營業外收入

84785038 

2024 04/29 16:08
分錄是借:轉出未交增值稅
? ? ? ? ? ? 貸:營業外收入嗎

冉老師 

2024 04/29 16:09
分錄是借:轉出未交增值稅
? ? ? ? ? ? 貸:營業外收入
是的

84785038 

2024 04/29 16:13
老師,那另外面粉和進銷項稅的這兩筆分錄要怎么做

冉老師 

2024 04/29 16:15
你們購進的話
購進的話
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項稅
貸銀行存款
銷售的話
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅

84785038 

2024 04/29 16:18
這個面粉已經在之前做進項抵扣了,所以現在把進賬稅額轉出來,前面已經做了一筆借原材料料
貸進項稅額轉出,但是現在變成進項稅額轉出有貸方數額,需要沖平嗎

冉老師 

2024 04/29 16:19
采購是借方,轉出在貸方,一借一貸,實際余額是零

84785038 

2024 04/29 16:21
那就不用理這個余額,相當于只是一個轉出來的過渡科目嗎

冉老師 

2024 04/29 16:21
是的,你說的很對的,或者不用轉出科目,直接用進項稅科目
