問題已解決
老師:您好!因剛接觸建筑業,有些賬務上的處理想請教一下: 1、按開票金額確認收入的話,如何做賬務處理? 2、已開票出去,工程款也到賬了,成本票還沒有。這又怎么處理?



一、借:應收賬款(或銀行存款)
貸:主營業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉對應的成本。
二、成本發票沒有,只能暫估結轉成本,后期發票到了再沖銷暫估,按發票入成本賬。
2020 02/26 11:11

84784968 

2020 02/26 11:24
意思是整個賬務處理如下?
1、借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
2、借:主營業務成本
貸:工程施工-暫估成本

江老師 

2020 02/26 11:30
可以這樣進行賬務處理。

84784968 

2020 02/26 11:35
好的,謝謝老師!

江老師 

2020 02/26 11:39
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