問題已解決
我們公司19年確認了無票收入,并申報繳稅,現在對方讓我們開票,稅務和賬務該怎么處理?



你好,您之前賬上確認收入了和稅款了么?
2020 03/25 14:00

84785014 

2020 03/25 14:40
是的,2019年12月確認了無票收入并申報繳稅

84785014 

2020 03/25 14:41
現在要開票,賬務和稅務上怎么處理?

立紅老師 

2020 03/25 14:41
你好,現在直接開票就可以,在申報時無票收入按負數申報就可以,

84785014 

2020 03/25 15:43
賬務不用處理嗎?我們是小規模,在報表哪里填寫負數?比對能通過嗎?

立紅老師 

2020 03/25 16:25
你好,是填寫在稅控器開票欄次中

84785014 

2020 03/25 17:39
我們本季度也有開票,未超30萬,把這個填寫到小微免稅銷售額里,把負數填寫到稅控器開票欄次是嗎?

立紅老師 

2020 03/25 17:41
你好,是的,是這樣的。

84785014 

2020 03/25 17:41
不對呀,我開票了,一正一負不就0了,但比對的數字應該是我開票的數字

84785014 

2020 03/25 17:43
現在1季度稅控盤上總開票額超過30萬,但賬上是沒有30萬的

立紅老師 

2020 03/25 17:43
你好,開票后是正數,是申報人工填入負數

84785014 

2020 03/25 17:49
賬務上怎么處理

立紅老師 

2020 03/25 17:56
你好,如果之前賬上已經做了收入和增值稅,現在不需要處理了

84785014 

2020 03/25 18:08
好的,謝謝老師

立紅老師 

2020 03/25 18:09
不客氣的,祝您學習愉快,滿意請給老師一個好評
