問題已解決
公司是小規模納稅人,上年度多計提增值稅 以后年度調整 怎么做賬?應收稅費余額為負的需要調整嗎?



原來計提 時分錄 發來看一下
2020 04/16 08:39

84784976 

2020 04/16 10:06
當時開票做賬是:借銀行存款 貸預收賬款 貸應交稅費-增值稅
當征期繳納增值稅時:借應交稅費 貸銀行存款
稅務系統中相差0.02,最后已稅務系統為準申報了,做賬時少了0.02

84784976 

2020 04/16 10:09
因上一年度個稅多繳了現在應交稅金出現負數用調整嗎

玲老師 

2020 04/16 10:18
你好 稅款要是尾差的原因 記在 營業外收支就可以的

84784976 

2020 04/16 10:21
個稅那多繳了現在出現負數還用調整嗎
還是等個稅匯算清繳之后再說?

玲老師 

2020 04/16 10:26
申報有錯的要去大廳做更正申報

84784976 

2020 04/16 10:32
增值稅已經夸年度了能直接計入營業外支出嗎

玲老師 

2020 04/16 10:37
你好 金額小的可以的
