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問題已解決

資料] 某公司2015年12月份發生下列經濟業務。 1.車間管理人員報銷辦公費500元,以現金支付。 2.開出現金支票支付某生產工人生活困難補助2 000元。 3.生產A產品領用材料200 000元,生 產B產品領用材料80 000元。 4.銀行通知已支付本月水電費1 800元,其中:車間用1 000元,行政管理部門用800元。 5.計算分配本月應付職工薪酬150 000元,其中生產A產品工人工資80 000元,生產B產品工人工資4 000元,車間管理人員工資10 000元,行政管理人員工資20 000元。 6.從銀行提取現金150 000元,備發工資。 7.用現金發放職工工資。 8.計提本月固定資產折舊40 000元,其中,生產車間應計提固定資產折舊30 000 元,企業行政管理部門應計提固定資產折舊10 000元。 9.將本月發生的制造費用在甲、乙產品之間按生產工時比例進行分配:甲產品6 000工時,乙產品4 000工時,并將分配結果填入制造費用分配表(表2-17),轉入生產成本賬戶。 [要求] 1.根據以上資料編制會計分錄。 2.登記“制造費用”、 生產成本,總分類賬戶

84785024| 提問時間:2020 04/20 11:15
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梓蘇老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,會計師 ,稅務師
1.借:制造費用500 貸庫存現金500 2.借制2000 貸庫存現金 3.借生產成本-A200000 -B80000 貸原材料-A -B 4.借制1000 管理費用800 貸銀行1800 5.借生產成本-A50000 B4000 制造費用10000 管理費用20000 貸應付職工薪酬150000 6.借庫存現金150000 貸銀行 7.借應付職工 貸庫存現金150000 8.借制造30000 管理10000 貸累計折舊 制造費用合計500+2000+1000+10000+30000=43500 甲43500*6000/10000=26100 乙43500*4000/10000=17400 借生產成本-甲26100 -乙17400 貸制造費用43500
2020 04/20 11:40
84785024
2020 04/20 11:41
老師,還有圖
84785024
2020 04/20 11:45
梓蘇老師
2020 04/20 11:48
借庫存商品-甲200000 -乙80000 貸生產成本-甲 乙
84785024
2020 04/20 11:54
還有第二個問題
梓蘇老師
2020 04/20 11:56
同學你可以參照這個格式根據會計分錄直接登賬,這邊老師不方便操作不好意思
84785024
2020 04/20 12:01
老師,你發的圖片打不開
梓蘇老師
2020 04/20 12:56
可以參照這個格式根據會計分錄直接登賬,這邊老師不方便操作不好意思
84785024
2020 04/20 12:56
好的,謝謝
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