問題已解決
疫情期間,武漢小規模納稅人減免增值稅,免征的增值稅需要計入營業外收入嗎?如何做賬借現金1萬貸主營業務收入1萬,借,應交稅費~減免稅款300貸營業外收入300,是這樣嗎?



對的同學,你的分錄做的是正確的
2020 04/23 12:01

84785022 

2020 04/23 12:02
那應交稅費那里不是負數了嗎,之前也沒做銷項稅額

84785022 

2020 04/23 13:40
能不能回答一下呀

venus老師 

2020 04/23 13:43
同學,分錄要做借 現金或銀存
貸主營業務收入
應交稅費~應交增值稅

84785022 

2020 04/23 13:50
借,現金10300.貸主營業務收入1萬應交增值稅300 借應交增值稅300營業外收入300 可是我開的票是1萬元,免稅的啊

venus老師 

2020 04/23 16:50
增值稅免稅收入,開具增值稅普通發票時,選擇免稅貨物(勞務),那么開出來的發票就是不含稅金額。如果開具網絡發票或手工發票,直接開免稅金額就可以了。
借:銀行存款/應收賬款等,
貸:主營業務收入。
如果本身不是免稅貨物, 而是因為別的事項減免,則是
借:銀行存款/應收賬款等,
貸:主營業務收入/應交稅費-應交增值稅。
實際減免的時候:
借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款),
貸:營業外收入-補貼收入科目。

84785022 

2020 04/23 19:34
假如我開免稅金額1萬,收款一萬,那我確認收入0.97.稅額0.03?不是這樣的吧!您能在分錄后面寫上具體數字嗎,因為疫情減免的情況

venus老師 

2020 04/24 11:30
如果本身不是免稅貨物, 而是因為別的事項減免,則是
借:銀行存款/應收賬款等,1
貸:主營業務收入0.91
/應交稅費-應交增值稅。0.03
實際減免的時候:
借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)0.03
貸:營業外收入0.03
