問題已解決
請問應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借方有余額說明什么?



你好,是正常的,
當(dāng)月正常繳稅(不欠繳稅)時
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)
貸:銀行存款
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當(dāng)月實際應(yīng)納稅額欠繳時
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
清繳稅款時
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸:銀行存款
2020 05/07 17:32

84785037 

2020 05/07 17:35
說明欠繳了嗎

莊老師 

2020 05/07 17:37
你好,不是的,這個說明當(dāng)月有這些稅要轉(zhuǎn)出來到未交增值稅,下個月繳交,

84785037 

2020 05/07 17:51
應(yīng)該這個月要繳對吧,但是我們的增值稅申報表4有余額,就是預(yù)繳稅款已經(jīng)交過了,再怎么做會計分錄呢

84785037 

2020 05/07 17:52
需不需要繳不是應(yīng)該看未交增值稅的科目嗎

莊老師 

2020 05/07 18:26
你好,是的,最后看應(yīng)交稅費--未交增值稅的貸方多少,

84785037 

2020 05/07 18:26
好的

莊老師 

2020 05/07 18:27
你好,祝你學(xué)習(xí)快樂,
