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老師,我們是小規模納稅人,季度收入不超過30萬,增值稅報表怎么填,需要填減免稅申報明細表嗎?



您好,如果銷售額全部是普票收入,就填在第九第十欄,不需要填減免稅申報明細表
2020 07/14 17:02

84785006 

2020 07/14 17:05
那就是說和國家把稅率從3%降到1%是沒關系的,因為我們季度收入沒超過30萬,本來就是免稅的,和這個減稅的填報方式不一樣吧

路老師 

2020 07/14 17:12
是的,如果收入超過30萬,或者是開了專用發票,那就有關系了
如果有減稅,還需要填 增值稅減免明細表,把不含稅銷售額額*2%的數據填進去

84785006 

2020 07/14 17:23
老師,第九欄第十欄填報的銷售額是按照3%算的,還是按照1%算的填進去?

路老師 

2020 07/14 17:26
就是開票的不含稅金額,如果開票稅率是1%,就是按照1%算的

84785006 

2020 07/14 17:29
沒開票,都是學費收入,做的無票收入

路老師 

2020 07/14 17:31
那就按照1%來算不含稅銷售額

84785006 

2020 07/14 17:35
但是申報系統19欄、20欄自動算出來的稅率,是按照銷售額*3%的稅率算的,這樣銷售額按照收入*1%算,稅率按3%,總金額就比收入多了

路老師 

2020 07/14 17:40
你做賬是按照幾個點的增值稅做的?

84785006 

2020 07/14 17:42
我還想問老師,做賬是用哪個稅率做賬,都把人搞暈了

路老師 

2020 07/14 17:45
如果不開票收入超過30萬,應該是按1%交稅的,所以平時做賬應該按照1%的增值稅稅率來做賬

路老師 

2020 07/14 17:46
你認為呢?目前這個系統確實讓人頭暈

84785006 

2020 07/14 17:48
我是按照1%的稅率做的賬,報稅的時候第九欄、第十欄按照1%的稅率計算的銷售額報的,系統第十九欄卻是按照第九欄的銷售額*3%算的稅,所以我也搞不清楚了

路老師 

2020 07/14 18:01
是的,目前申報系統就是按照3%來計算增值稅的,這個是免稅的,所以不影響,直接申報就好

84785006 

2020 07/14 18:05
第九欄、第十欄按照1%算的銷售額來申報

路老師 

2020 07/14 18:13
可以,主要是跟你做賬一致
