問題已解決
你好,老師 請問一下以前年度固定資產計提多了,如何進行賬務處理呢?(行政事業單位)



你好
借累計折舊
貸累計盈余
2020 09/24 11:26

84785040 

2020 09/24 11:28
如果用紅字沖累計折舊的貸方是不正確的對嗎?

紫藤老師 

2020 09/24 11:28
用紅字沖累計折舊的貸方是不正確的

84785040 

2020 09/24 11:32
那我固定資產折舊費這個科目用不用管呢?
因為我是現在準備調整,上半年的折舊費用也計提多了一點,以前年度也有一點

紫藤老師 

2020 09/24 11:32
借累計折舊
貸累計盈余

84785040 

2020 09/24 11:33
好的,謝謝老師

紫藤老師 

2020 09/24 11:34
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦
