問題已解決
A公司員工的工資由B公司支付,每個月初,B公司把上個月的工資轉給A公司,A公司給B公司開6%的技術服務發票。就拿7,8月來說吧;7月計提工資:借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬。7月末結轉成本:借:本年利潤,貸:主營業務成本;8月發放工資:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款;取得他們打過來的工資后:借:主營業務收入,貸:預收賬款。請問A公司可以這樣做賬務處理嗎?



同學你好
個稅是誰申報的呢
2020 10/15 09:44

84784982 

2020 10/15 09:46
A公司,B公司在月初把上個月員工所有的費用轉到A公司

樸老師 

2020 10/15 09:54
那就是A這樣做就行了
