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問題已解決

我之前做會計科目是借主營業務成本,應交稅費進項,貸應付賬款,然后這個月對方開了紅字發票過來,我是不是應該借主營業務成本負數,應交稅費進項轉出,貸應付賬款負數?正確的應該怎么做

84784976| 提問時間:2020 12/22 12:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
倪好,之前你開了紅字信息表,然后做的第一個分錄,是嗎。
2020 12/22 12:47
84784976
2020 12/22 12:53
不是,我們之前收到正常正數發票這樣做的
84784976
2020 12/22 12:55
2019年收到正數發票做的借主營業務成本,應交稅費進項,貸應付賬款
郭老師
2020 12/22 12:55
你好 借應付帳款 借成本負數 貸進項轉出 負數發票做這個
84784976
2020 12/22 12:55
今年紅沖的,然后這邊不給用以前年度損益
郭老師
2020 12/22 12:57
不修改匯算清繳可以不用的
84784976
2020 12/23 09:40
我做的是借成本負數,貸進項轉出,貸應付賬款負數是不是不可以
84784976
2020 12/23 09:41
應付賬款要放借方?不能貸負數
郭老師
2020 12/23 09:59
可以 那個也可以不上就能損益類的不影響
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