問題已解決
你好,我19年預提了100萬費用,20年怎么沖銷這筆費用



你好,之前分錄是怎么做的?現在發票到了嗎?
2021 01/11 14:33

84784989 

2021 01/11 14:35
借:管理費用~其它
貸:其它應付~預提費用。
發票到了一部分。是企業會計準則

郭老師 

2021 01/11 14:37
你好,一九年,你匯算清繳調增了嗎?

84784989 

2021 01/11 14:43
不太懂這個

郭老師 

2021 01/11 14:44
一九年匯算清交,你看下,你有調增的業務嗎?

84784989 

2021 01/11 14:45
調增的意思是不是把這筆預提費用繳納的增值稅

郭老師 

2021 01/11 14:48
好,需要調增,繳納的是企業所得稅。

84784989 

2021 01/11 14:50
好的,沒有調整。我要沖銷它呢

郭老師 

2021 01/11 14:53
借其他應付款借管理費用負數。

84784989 

2021 01/11 14:54
不用涉及未分配利潤什么嗎?

郭老師 

2021 01/11 14:56
沒有修改,匯算清交的,不涉及的。

84784989 

2021 01/11 14:58
方便詳細講一下嗎?

郭老師 

2021 01/11 15:07
沒有修改匯算清交,你不要用未分配利潤直接用管理費用沖今年的管理費用就可以。
