問題已解決
12月份有個憑證本該 借:其他應付款,寫成了 借:管理費用,這個月應該怎么調整



你好,12月份有個憑證本該 借:其他應付款,寫成了 借:管理費用,這個月的調整分錄是
借:其他應付款,
貸:以前年度損益調整——管理費用
2021 01/18 11:35

84784987 

2021 01/18 11:36
利潤分配還需要調整嗎

鄒老師 

2021 01/18 11:39
你好,需要結轉的
借:以前年度損益調整——管理費用
貸:利潤分配——未分配利潤?

84784987 

2021 01/18 11:48
好的,謝謝老師

鄒老師 

2021 01/18 11:52
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
