問題已解決
老師,我是**方,我這邊也需要做賬務處理。 1,我將材料款打入被**方代我們開的專用賬戶支付材料款怎么賬務處理? 2,業主方將錢打入該專用賬戶怎么處理?



同學你好
你們這叫墊付做
借其他應收款
貸銀行存款
2.收到錢
借銀行
貸其他應收款
2021 03/26 08:28

84784998 

2021 03/26 08:29
打款給被**方我知道掛其他應收款,那么從該賬戶支付材料款時,我這邊也要做賬,怎么做呢

樸老師 

2021 03/26 08:30
付款的時候你不用做的哦

84784998 

2021 03/26 08:32
我不用做,那我的成本怎么進去,我們這邊要求需要一個完整的賬務處理,同樣要核算收入,成本費用進行賬務處理

樸老師 

2021 03/26 08:34
付款的時候你已經做了
借其它應收款
貸銀行存款
收到發票的時候才做
借庫存商品
貸銀行存款
然后你賣給被**方,給被**方開票

84784998 

2021 03/26 08:37
我們不給被**方開票,直接是材料商開票給被**方,但是,我們一樣要進行成本核算,另外怎么會有兩筆銀行存款什么意思呢?

樸老師 

2021 03/26 08:40
上面那個是
借庫存商品
貸其他應收款
如果按你說的這個你是做內賬吧
外賬不用你做材料的
你直接做
借其他應收款
貸銀行存款
收到錢
借銀行
貸其他應收款
內賬就和我第二次給你的分錄一樣的做法了
借其它應收款
貸銀行存款
借原材料
貸其他應收款
借工程施工
貸原材料

84784998 

2021 03/26 09:12
被**方代我們開的專戶是要體現在我賬務上的,是嗎?另外被**開票給業主,發票復印件給到我,我這邊是不是做借:其他應收款 貸:主營收入, 錢轉到這個代開的專用戶,我再做 借:銀行存款 貸:其他應收款

樸老師 

2021 03/26 09:17
對的
2.對的
這樣做就行

84784998 

2021 03/26 09:28
1,轉款到被**為我們開的專用戶借:其他應收—被**方 貸:銀行存款——我方個人賬戶
2,付款到材料商(收到發票)
借:原材料
貸:其他應收—被**方
3,收到被掛方開給業主的發票復印件
借:其他應收—被**方
貸:主營收入
4,專戶收到業主方打入的工程款
借:銀行存款 —專用賬戶
貸:其他應收—被**方
老師,是這樣嗎?但是,我之前個人賬戶上轉給被**方的錢怎么收回呢?平不了賬啊

樸老師 

2021 03/26 09:31
你收到收入和你墊付的材料款不沖突呀
你收到錢開發票才確認收入的
墊付的還得收回來才行的

84784998 

2021 03/26 09:36
那我這個處理對嗎?麻煩你給我列一下呢

樸老師 

2021 03/26 09:39
付款到材料商(收到發票)
借其他應收款
貸:銀行存款
3,收到被掛方開給業主的發票復印件
借:其他應收—被**方
貸:主營收入
4,專戶收到業主方打入的工程款
借:銀行存款 —專用賬戶
貸:其他應收—被**方

84784998 

2021 03/26 09:49
前面轉款到專戶付款材料商(收到發票)借:其他應收—被**方 貸:銀行存款—個人賬戶,那么收到發票,就是借:原材料 貸:其他應收—被**方,關鍵我個人賬戶出去的這個錢沖不了賬啊

樸老師 

2021 03/26 09:54
那你要做其他應收款個人
