問題已解決
暫估開票了,如何沖平



你好是暫估成本你們收到發票嗎?
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2021 04/07 09:20

84785020 

2021 04/07 09:22
我之前暫估的時候,就是借原材料 貸應付賬款暫估,現在來了票是不是應該負數沖一下,再做票上的,還是直接用應付賬款暫估,貸銀行啊

maize老師 

2021 04/07 09:30
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84785020 

2021 04/07 09:38
可以直接借應付暫估,貸銀行嗎

maize老師 

2021 04/07 09:48
不能,必須通過供應商才可以

84785020 

2021 04/07 09:55
但是我們這個票是個人的,稅務局貸開的怎么做

maize老師 

2021 04/07 10:04
代開也不影響,做分錄也是這個,你供應商掛個人名字可以
