問題已解決
老師 請問計提10%的加計抵扣如何做賬



月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?
? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
-加計抵減
2021 06/01 09:03

84785013 

2021 06/01 09:06
老師 你好計提10%的加計抵扣如何做賬

maize老師 

2021 06/01 09:13
沒有計提實際抵減的時候做,這個是財政局發(fā)的分錄
