問題已解決
老師,請問(2)的相關的分錄怎么寫呢



同學,你好!第一筆分錄:借:固定資產10000 貸:在建工程10000
2021 06/19 14:33

84785025 

2021 06/19 14:34
后面呢,10490怎么調整呢

黃椿焰老師 

2021 06/19 14:38
從次月起即4月開始計提折舊:借:管理費用 33.33? 貸:累計折舊33.33
9月辦理竣工結算補記固定資產入賬價值:借:固定資產490? ?貸:在建工程490
9月折舊調整為34.97萬元,借:管理費用34.97,貸:累計折舊34.97

黃椿焰老師 

2021 06/19 14:39
固定資產暫估入賬一般是指固定資產已經投入使用,但還沒有取得全額的發票時處理的,可以先按照合同規定金額暫估入賬,并從入賬次月起計提折舊。等發票到了以后再調整固定資產入帳價值(只調整固定資產原值,已提折舊不調整)。你再理解一下!
